ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ - Forum MISA
Menu
❮ ❯
- Trang chủ
- Diễn đàn Bài viết mới Tìm chủ đề
- Có gì mới Bài viết mới Bài mới trên hồ sơ Hoạt động mới nhất
- Thành viên Đăng ký Thành viên trực tuyến Bài mới trên hồ sơ Tìm trong hồ sơ cá nhân
- Blog Khóa học cấp chứng nhận
- Giới thiệu nhận thưởng
Tìm kiếm
Everywhere Chủ đề This forum This thread Chỉ tìm trong tiêu đề Tìm Tìm kiếm nâng cao...- Bài viết mới
- Tìm chủ đề
❮ ❯ - Trang chủ
- Diễn đàn
- Sản phẩm khối Doanh nghiệp
- MISA SME 2023 (New)
- Các phiên bản cũ của MISA SME.NET
- MISA SME.NET 2017
- Thread starter honghan.mq
- Ngày gửi Thg 2 11, 2020
honghan.mq
Member
Chào Anh/Chị hiện tại em có 1 vấn đề sau ạ, Em muốn điều chỉnh số dư tk 331 đầu năm 2019 thì em hạch toán như vậy có đúng không ạ: nợ 331/có 111 hoặc nợ 331/ có 331 em hạch toán như vậy có đúng không ạ, làm trên phấn mềm thì em vào chứng từ nghiệp vụ khác, Mong anh/chị chỉ giúp em, Cảm ơn anh chị nhiều ạ. Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy HHiền Vương - MISA
Guest
honghan.mq nói: Chào Anh/Chị hiện tại em có 1 vấn đề sau ạ, Em muốn điều chỉnh số dư tk 331 đầu năm 2019 thì em hạch toán như vậy có đúng không ạ: nợ 331/có 111 hoặc nợ 331/ có 331 em hạch toán như vậy có đúng không ạ, làm trên phấn mềm thì em vào chứng từ nghiệp vụ khác, Mong anh/chị chỉ giúp em, Cảm ơn anh chị nhiều ạ. Nhấn để mở rộng...Thưa anh/chị số dư này có phát sinh k sửa được hay sao đơn vị phải làm bút toán điều chỉnh ạ? nếu nhập sai thì đơn vị vào nghiệp vụ nhập số dư đầu kỳ sửa lại cho từng đối tượng, có phải đơn vị muốn hạch toán điều chỉnh 331 theo số tổng không chi tiết theo NCC hay sao ạ?nếu muốn điều chỉnh thì phải xác định muốn điều chỉnh bên nào nhé, đơn vị nói vậy em cũng không biết HD như thế nào ạ? đơn vị vui lòng neu rõ nghiệp vụ đơn vị mình mắc phải em mới HD trên PM chính xác nhé Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy H
honghan.mq
Member
Năm 2018 kế toán cũ bên e hạch toán công nợ bị lệch so với nhà cung cấp, số liệu này đã nộp BCTC, giờ em đối chiếu lại với bên nhà cc thì bị lệch không rõ nguyên nhân, sang năm 2019 em muốn làm bút toán toán điều chỉnh số dư tk 331 cho khớp với nhà cc. Vậy e muốn hỏi là e có thể làm bút toán điều chỉnh này không và hạch toán như thế nào ạ Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy HHiền Vương - MISA
Guest
honghan.mq nói: Năm 2018 kế toán cũ bên e hạch toán công nợ bị lệch so với nhà cung cấp, số liệu này đã nộp BCTC, giờ em đối chiếu lại với bên nhà cc thì bị lệch không rõ nguyên nhân, sang năm 2019 em muốn làm bút toán toán điều chỉnh số dư tk 331 cho khớp với nhà cc. Vậy e muốn hỏi là e có thể làm bút toán điều chỉnh này không và hạch toán như thế nào ạ Nhấn để mở rộng...Thưa anh/chị Th này đơn vị làm được bút toán điều chỉnh nhé,nếu muốn điều chỉnh tăng đơn vị hạch toán NỢ TK liên quan CÓ TK 331, nếu điều chỉnh giảm hạch toán N331 Có TK liên quan có thể làm bên chứng tư NVK nhé Trân trọng Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
VNA111
Active Member
Hiền Vương - MISA nói: Thưa anh/chị Th này đơn vị làm được bút toán điều chỉnh nhé,nếu muốn điều chỉnh tăng đơn vị hạch toán NỢ TK liên quan CÓ TK 331, nếu điều chỉnh giảm hạch toán N331 Có TK liên quan có thể làm bên chứng tư NVK nhé Trân trọng Nhấn để mở rộng...Chào bạn, Bạn ẩu quá. TK liên quan là TK nào? Hai bên có đối chiếu mà không tìm ra nguyên nhân thì mình không tin. Trân trọng. Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy H
Hiền Vương - MISA
Guest
VNA111 nói: Chào bạn, Bạn ẩu quá. TK liên quan là TK nào? Hai bên có đối chiếu mà không tìm ra nguyên nhân thì mình không tin. Trân trọng. Nhấn để mở rộng...Thưa anh/ chị Việc xác định TK nợ có tùy mỗi đơn vị họ muốn điều chỉnh qua TK nào họ phải xác định, tùy thuộc 2018 đang có sai lệch do đâu đẻ căn cứ điều chỉnh cho năm 2019 tương ứng ,ở trên anh/chị đó chỉ hỏi về việc có điều chỉnh được không và cách điều chỉnh thì em hướng dẫn cách hạch toán chung, còn việc xác định TK đơn vị phải tự biết đưa vào đâu,ví dụ: nếu đưa vào tiền thì hạch toán qua tiền nếu đưa vào chi phí thì đưa vào chi phí , mỗi đơn vị sẽ biết mình muốn đưa nó vào đâu, còn MISA sẽ hướng dẫn trên PM hạch toán ở đâu như ,thế nào nhé anh/chị #VNA111 có cách hướng dẫn nào hay hoặc kinh nghiệm làm thực tế có thể góp ý để mọi người chia sẻ cùng nhé Trân trọng Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
VNA111
Active Member
Hiền Vương - MISA nói: Thưa anh/ chị Việc xác định TK nợ có tùy mỗi đơn vị họ muốn điều chỉnh qua TK nào họ phải xác định, tùy thuộc 2018 đang có sai lệch do đâu đẻ căn cứ điều chỉnh cho năm 2019 tương ứng ,ở trên anh/chị đó chỉ hỏi về việc có điều chỉnh được không và cách điều chỉnh thì em hướng dẫn cách hạch toán chung, còn việc xác định TK đơn vị phải tự biết đưa vào đâu nếu đưa vào tiền thì hạch toán qua tiền nếu đưa vào chi phí thì đưa vào chi phí , mỗi đơn vị sẽ biết mình muốn đưa nó vào đâu, còn MISA sẽ hướng dẫn trên PM hạch toán ở đâu như ,thế nào nhé anh/chị #VNA111 có cách hướng dẫn nào hay hoặc kinh nghiệm làm thực tế có thể góp ý để mọi người chia sẻ cùng nhé Trân trọng Nhấn để mở rộng...Chào bạn, Thì bạn cứ cụ thể số chênh lệch cần điều chỉnh nhỏ hơn (giảm phải trả) thì nợ TK 331/Có TK 711, nếu số chênh lệch điều chỉnh lớn hơn (tăng phải trả) thì ghi nợ TK 811/Có TK 331 có phải cụ thể hơn hẳn không. Nếu đúng là không tìm ra nguyên nhân, chấp nhận theo nhà cung cấp thì nên điều chỉnh kiểu đấy. Bạn Honghan.mq mà điều chỉnh qua TK 111 cẩn thận Thủ quỹ cho ăn đòn. Trân trọng. Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy H
Hiền Vương - MISA
Guest
VNA111 nói: Chào bạn, Thì bạn cứ cụ thể số chênh lệch cần điều chỉnh nhỏ hơn (giảm phải trả) thì nợ TK 331/Có TK 711, nếu số chênh lệch điều chỉnh lớn hơn (tăng phải trả) thì ghi nợ TK 811/Có TK 331 có phải cụ thể hơn hẳn không. Nếu đúng là không tìm ra nguyên nhân, chấp nhận theo nhà cung cấp thì nên điều chỉnh kiểu đấy. Bạn Honghan.mq mà điều chỉnh qua TK 111 cẩn thận Thủ quỹ cho ăn đòn. Trân trọng. Nhấn để mở rộng...Thưa anh/chị Việc quyết định đưa vào TK nào thì đơn vị tự quyết định đưa vào đâu MISA không bắt buộc đơn vị phải đưa vào 1 TK nhất định nào, và cũng chưa HD khách hàng phải đưa vào tiền, chỉ đưa ra cách HD còn việc chọn TK đưa vào tự mỗi đơn vị sẽ biết đưa vào đâu cho hợp lý ạ Còn ANH/CHỊ Honghan.mq có thể làm theo cách của anh/chị VNA111 hướng dẫn nếu đơn vị mình cũng muốn hạch toán như vậy nhé Trân trọng Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
ĐINH ĐỖ
New Member
VNA111 nói: Chào bạn, Thì bạn cứ cụ thể số chênh lệch cần điều chỉnh nhỏ hơn (giảm phải trả) thì nợ TK 331/Có TK 711, nếu số chênh lệch điều chỉnh lớn hơn (tăng phải trả) thì ghi nợ TK 811/Có TK 331 có phải cụ thể hơn hẳn không. Nếu đúng là không tìm ra nguyên nhân, chấp nhận theo nhà cung cấp thì nên điều chỉnh kiểu đấy. Bạn Honghan.mq mà điều chỉnh qua TK 111 cẩn thận Thủ quỹ cho ăn đòn. Trân trọng. Nhấn để mở rộng...cho em hỏi chị thêm, 811 này có được tính là chi phí hợp lý không ạ Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy H
Hiền Vương - MISA
Guest
ĐINH ĐỖ nói: cho em hỏi chị thêm, 811 này có được tính là chi phí hợp lý không ạ Nhấn để mở rộng...Thưa anh/chị việc xác định chi phí hợp lý hay không dựa vào việc chi phí đó có chứng từ hay hóa đơn hợp pháp không nhé, đơn vị tham khảo cụ thể qua tài liệu sau:http://ketoanthienung.net/cac-khoan-chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn.htm Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Chia sẻ: Facebook X (Twitter) Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Chia sẻ Link
- Trang chủ
- Diễn đàn
- Sản phẩm khối Doanh nghiệp
- MISA SME 2023 (New)
- Các phiên bản cũ của MISA SME.NET
- MISA SME.NET 2017
Từ khóa » Nợ 811 Có 331
-
Cách Hạch Toán Chi Phí Khác - Tài Khoản 811 Theo TT 200
-
Tiền Chênh Lệch Công Nợ Còn Lại Hạch Toán Như Thế Nào? - Thuế
-
Hệ Thống Tài Khoản - 811. Chi Phí Khác. - NiceAccounting
-
Cách Hạch Toán Các Khoản Chi Phí Khác - Tài Khoản 811
-
Cách Hạch Toán TK 331 - Phải Trả Người Bán Theo Thông Tư 200
-
Hệ Thống Tài Khoản - 331. Phải Trả Cho Người Bán.
-
Xử Lý Chênh Lệch Công Nợ? - Mạng Xã Hội Webketoan
-
Cách Hạch Toán Phải Trả Người Bán (TK 331) Theo TT 133
-
Tiền Chênh Lệch Công Nợ Còn Lại Hạch Toán Như Thế Nào? - HelpEx
-
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Hạch Toán Tài Khoản 711- Thu Nhập Khác
-
Giá Mua Chưa Bao Gồm Thuế GTGT Nợ TK 1331 - Facebook
-
Số: 10/TC-CĐKT - Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Văn Bản Pháp Luật
-
Nghiệp Vụ Kế Toán Là Gì? Có Những Loại Nghiệp Vụ Kế Toán Nào?
-
Hướng Dẫn Hạch Toán Tài Khoản 331 - Phải Trả Cho Người Bán (Phần 2)