Hạch Toán Doanh Thu Khi Chưa Xuất Hoá đơn - Mạng Xã Hội Webketoan

Menu Menu Webketoan - Diễn đàn Kế toán Đăng nhập Đăng ký Tắt quảng cáo Menu Install the app Cài đặt
  • Trang chủ
  • Diễn đàn Bài viết mới
  • Có gì mới Bài viết mới New resources Hoạt động mới nhất
  • Resources Latest reviews
  • Kế toán Căn bản thực chiến về Logistic/Forwarder
  • Kế toán Căn Bản F&B " 2 buổi online - tự tin bước vào nghề!
Hạch toán doanh thu khi chưa xuất hoá đơn
  • Thread starter nguyenthitam
  • Ngày gửi 6/10/05
  • Diễn đàn
  • THÔNG TIN CẦN BIẾT VÀ HỎI ĐÁP NGHIỆP VỤ
  • FAQ - Hỏi đáp nghiệp vụ Kế toán
  • Kế toán doanh nghiệp
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.
  • 1
  • 2
Tiếp 1 of 2

Đi đến trang

Tới Tiếp Last N

nguyenthitam

Guest
29/8/05 10 0 0 Hanoi Các bạn chỉ giúp hộ : Hach toán như thế nào khi doanh thu đã thực hiện, đã có biên bản nghiệm thu (doanh thu dịch vụ), nhưng vẫn chưa xuất hoá đơn tài chính cho khách hàng. Trong khi đó chi phí thì đã ghi nhận. Khóa học Quản trị dòng tiền A

AC3K

Cao cấp
27/6/05 679 6 18 HCM Hi ban, Cty bạn làm dịch vụ? nếu vậy bạn cứ xuất hóa đơn theo bien bản nghiệm thu khong cần phải xuất theo đúng giá trị theo hợp đồng. Trên thực tế có nhiều công ty rất lạ là khi nào trả hết tiền thì mới xuất hóa đơn ? thật lạ kỳ. Bạn cứ việc xuất hoá đơn theo biên bản nghiệm thu, một hợp đồng có thể xuất nhiều hóa đơn có sao dâu. vậy là doanh thu và chii phí là cân đối rồi và báo cáo lãi lỗ hàng tháng cũng hợp lý nữa bạn nhé. Toggle signature :music-smi :music-smi Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05 387 1 0 49 Gầm cầu chữ Y
nguyenthitam nói: Các bạn chỉ giúp hộ : Hach toán như thế nào khi doanh thu đã thực hiện, đã có biên bản nghiệm thu (doanh thu dịch vụ), nhưng vẫn chưa xuất hoá đơn tài chính cho khách hàng. Trong khi đó chi phí thì đã ghi nhận. Nhấn để mở rộng...
Theo Chuẩn mực số 14, DT được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 1/ DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền Sở hữu SP cho người mua. 2/DN không còn nắm giữ quyền Qủan Lý Hàng hóa..... 3/ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn 4/ DN đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng 5/ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Như vậy, theo Chuẩn mực kế tóan, bạn đã phải ghi nhận doanh thu mặc dù chưa xuất hóa đơn, hạch tóan như bình thường, Có 511/ Nợ 111, 131... Chưa ghi nhận thuế GTGT Thân ái chào bạn Toggle signature _____________Be Forever ! NAMHAI

NAMHAI

Guest
25/7/05 78 0 0 44 HCM CITY Bạn phải xuất hoá đơn chứ. Hoá đơn xuất theo BB nghiệm thu ấy. Cp phải đi đôi với DT Toggle signature -------------------------------------------------- Football Phong độ là nhất thời - Đẳng cấp là mãi mãi Football -------------------------------------------------- N

nguyenthitam

Guest
29/8/05 10 0 0 Hanoi Nhưng nhiều khách hàng họ không thích xuất nhiều hoá đơn (Các Đại sứ quán), và thực tế tại cơ quan mình ký kết hợp đồng dịch vụ cho cả năm, nhưng khách hàng lại yêu cầu một năm chỉ xuất hoá đơn có một lần hoặc hai lần, do vậy mình không biết là doanh thu của các tháng đã hoàn thành công việc mà chưa xuất hoá đơn thì sẽ hạch toán ra sao. NAMHAI

NAMHAI

Guest
25/7/05 78 0 0 44 HCM CITY
Vivavina nói: 1/ DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền Sở hữu SP cho người mua. 2/DN không còn nắm giữ quyền Qủan Lý Hàng hóa..... 3/ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn 4/ DN đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng 5/ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Nhấn để mở rộng...
Vivavina trích kg chính xác, đó là phần DT bán hàng, còn đây là DT cung cấp dịch vụ: DT ccấp dv được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch ccấp dvụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cđối ktoán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch được xác định khi thoả mãn tất cả 4 điều kiện: 1/ Dthu được xác định tương đối chắc chắn; 2/ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dvụ đó; 3/ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng CĐKT; 4/ Xác định được cp phát sinh cho giao dịch và cp để hoàn thành giao dịch ccấp dvụ đó. => Bạn đã xác định được DT ccấp dvụ và bạn phải xuất hoá đơn cho DT này. Bạn đã hạch toán cp đầu vào, nếu không có đầu ra thì coi chừng bị phạt đó. Toggle signature -------------------------------------------------- Football Phong độ là nhất thời - Đẳng cấp là mãi mãi Football -------------------------------------------------- H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04 375 0 16 HaiPhong
Nhưng nhiều khách hàng họ không thích xuất nhiều hoá đơn (Các Đại sứ quán), và thực tế tại cơ quan mình ký kết hợp đồng dịch vụ cho cả năm, nhưng khách hàng lại yêu cầu một năm chỉ xuất hoá đơn có một lần hoặc hai lần, do vậy mình không biết là doanh thu của các tháng đã hoàn thành công việc mà chưa xuất hoá đơn thì sẽ hạch toán ra sao. Nhấn để mở rộng...
Tôi cũng nghĩ là bên phải xuất hoá đơn, nếu không bên thuế họ không chấp nhận đâu! Bởi vì giả sử KH yêu cầu 1 năm chỉ lấy hoá đơn 1 lần vậy thì bạn phản ánh doanh thu hàng tháng và kê khai thuế đầu ra như thế nào? Trường hợp bạn ký hợp đồng dịch vụ cho cả năm và thu tiền 1 lần mà bạn không xuất hoá đơn thì bạn xuất hoá đơn 1 lần với gtrị cả 1 năm để hạch toán doanh thu nhận trước và kê thuế. Toggle signature :atom:HVTGroup S

songmay

Sơ cấp
15/4/05 40 0 6 42 hanoi ctv.3inetwork.com.vn Đúng như hvtgroup nói, bạn phải xuất hóa đơn trước cho cả năm và phân bổ dần doanh thu thôi. Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05 5,608 23 38 Hà Nội - TP. HCM Đề nghị bác giải thích rõ hơn được không ạ?
NAMHAI nói: Bạn đã hạch toán cp đầu vào, nếu không có đầu ra thì coi chừng bị phạt đó. Nhấn để mở rộng...
Toggle signature Nghĩ đơn giản cho mình thanh thản Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05 5,608 23 38 Hà Nội - TP. HCM
hvtgroup nói: Tôi cũng nghĩ là bên phải xuất hoá đơn, nếu không bên thuế họ không chấp nhận đâu! Nhấn để mở rộng...
Bên thuế làm sao mà biết được? "Nếu không nói ra thì không ai biết".
hvtgroup nói: Bởi vì giả sử KH yêu cầu 1 năm chỉ lấy hoá đơn 1 lần vậy thì bạn phản ánh doanh thu hàng tháng và kê khai thuế đầu ra như thế nào? Nhấn để mở rộng...
Việc phản ánh doanh thu cứ việc phản ánh. Còn khi xuất hóa đơn thì mới kê khai thuế đầu ra.
hvtgroup nói: Trường hợp bạn ký hợp đồng dịch vụ cho cả năm và thu tiền 1 lần mà bạn không xuất hoá đơn thì bạn xuất hoá đơn 1 lần với gtrị cả 1 năm để hạch toán doanh thu nhận trước và kê thuế. Nhấn để mở rộng...
Xuất hóa đơn sau lợi hơn xuất hóa đơn trước. Toggle signature Nghĩ đơn giản cho mình thanh thản adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05 1,373 36 48 47 Goooogle
AC3K nói: Trên thực tế có nhiều công ty rất lạ là khi nào trả hết tiền thì mới xuất hóa đơn ? thật lạ kỳ. Nhấn để mở rộng...
Có gì đâu mà lạ, các bác Điện lực, Bưu điện, Vinaphone, Mobiphone đều như vậy cả mà. Cước, phí... thì ghi nhận ngay cuối tháng, có giấy báo hẳn hoi, nhưng khi khách hàng trả tiền mới xuất hóa đơn. Quá đơn giản, làm như bác Vivavina nói đấy. Toggle signature Lặn không nổi tăm hơi... H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04 375 0 16 HaiPhong
Nguyen Tu Anh nói: Bên thuế làm sao mà biết được? "Nếu không nói ra thì không ai biết". Việc phản ánh doanh thu cứ việc phản ánh. Còn khi xuất hóa đơn thì mới kê khai thuế đầu ra. Nhấn để mở rộng...
Hàng tháng phải báo cáo doanh thu trên tờ khai thuế mà họ không nhìn thấy thuế đầu ra đâu cả thì sẽ tự biết thôi! :wall: Toggle signature :atom:HVTGroup Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05 387 1 0 49 Gầm cầu chữ Y
NAMHAI nói: Vivavina trích kg chính xác, đó là phần DT bán hàng, còn đây là DT cung cấp dịch vụ: DT ccấp dv được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch ccấp dvụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cđối ktoán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch được xác định khi thoả mãn tất cả 4 điều kiện: 1/ Dthu được xác định tương đối chắc chắn; 2/ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dvụ đó; 3/ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng CĐKT; 4/ Xác định được cp phát sinh cho giao dịch và cp để hoàn thành giao dịch ccấp dvụ đó. => Bạn đã xác định được DT ccấp dvụ và bạn phải xuất hoá đơn cho DT này. Bạn đã hạch toán cp đầu vào, nếu không có đầu ra thì coi chừng bị phạt đó. Nhấn để mở rộng...
Thưa bạn , DT của bán hàng hay CC DV cũng tương tự nhau, như không có khỏan nào đề cập là bắt buộc phải xuất hóa đơn ngay khi ta xác định được DT. Vì vậy khi đã xác định được doanhh thu (nội bộ), ta vẫn hạch tóan bình thường. Việc viết Hóa đơn là hình thức "hợp pháp hóa" khỏan DT đó, đối với DN và khách hàng. Nói như vậy không có nghĩa là việc chưa viết hóa đơn là "không hợp pháp". Như trường hợp bạn Ng.Thi.Tam đưa ra, ta có thể hàng tháng ghi nhận DT trên sổ sách, cuối năm xuất hóa đơn rồi quyết tóan 1 lần, và có sự giải trình trước với cán bộ thuế thì sẽ được chấp nhận. Có thể họ sẽ chấp nhận việc tạm nộp tiền thuế GTGT hàng tháng, cuối kỳ quyết tóan. Ý mình muốn nói ở đây là: Việc ghi nhận DT thì chúng ta là kế tóan, chúng ta phải làm theo chuẩn mực, còn việc ghi hóa đơn lại nằm trong một lĩnh vực khác (quản lý NN về thuế), cách hành xử lại khác đi. Toggle signature _____________Be Forever ! NAMHAI

NAMHAI

Guest
25/7/05 78 0 0 44 HCM CITY
Vivavina nói: Thưa bạn , DT của bán hàng hay CC DV cũng tương tự nhau... Nhấn để mở rộng...
Vì thấy bạn hỏi Ng.Thi.Tam DT dvụ? nhưng trích dẫn lại là Dt bán hàng nên mình góp ý tí cho chính xác thôi. Mình đồng ý phải làm theo chuẩn mực.
Vivavina nói: Như trường hợp bạn Ng.Thi.Tam đưa ra, ta có thể hàng tháng ghi nhận DT trên sổ sách, cuối năm xuất hóa đơn rồi quyết tóan 1 lần, và có sự giải trình trước với cán bộ thuế thì sẽ được chấp nhận. Có thể họ sẽ chấp nhận việc tạm nộp tiền thuế GTGT hàng tháng, cuối kỳ quyết tóan. Nhấn để mở rộng...
Trường hợp có ghi nhận doanh thu mà suốt mấy tháng chưa nộp thuế GTGT thì mình chưa gặp (kinh nghiệp chinh chiến còn ít). Bản chất của Thuế VAT là đánh thuế trên "giá trị HH, DV tăng thêm", ở đây giá trị đó đã phát sinh, quản lý thuế ngta cũng xem xét thực tế đó chứ nhỉ? Cả năm trời mới xuất HĐ thì việc xác định số thuế GTGT tạm nộp ntn? Có chắc chắn được không? Mấy bác có ý kiến nhưng xin mấy bác dẫn chứng cụ căn cứ thể và mang tính thuyết phục hơn để người làm người ta "đỡ run" được không? Ví dụ có trích dẫn văn bản pháp lý hướng dẫn nào đó chẳng hạn. Chứ có chuyện gì chẳng lẽ nói "mấy bác trên Webketoan chỉ tui vậy?"
Nguyen Tu Anh nói: Đề nghị bác giải thích rõ hơn được không ạ? Nhấn để mở rộng...
Như mình nói đó, nếu mấy tháng liền không nộp thuế và được khấu trừ thuế thì anh thuế không soi bạn sao được? Thực tế mình thấy đa số các Dn kg muốn rắc rối với thuế thì càng tránh được khấu trừ nhiều càng tốt. Mong được các bác chỉ giáo. Toggle signature -------------------------------------------------- Football Phong độ là nhất thời - Đẳng cấp là mãi mãi Football -------------------------------------------------- Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05 387 1 0 49 Gầm cầu chữ Y Nếu bạn không chắc chắn và không có quan hệ tốt với cán bộ thuế chuyên quản để được hướng dẫn chi tiết thì cứ xác định được doanh thu trong kỳ là viết 1 tờ hóa đơn, người ta muốn nhận ngay cũng được , không thì cuối năm đưa cũng chẳng sao. Việc lấy hóa đơn là quyền lợi của khách hàng mà. Bạn đâu có gì phải lăn tăn về chuyện này nữa. Toggle signature _____________Be Forever ! Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05 5,608 23 38 Hà Nội - TP. HCM Mình hỏi bạn hai câu nhé! - Căn cứ để kê khai thuế GTGT là gì? - Nếu không có căn cứ ấy thì có kê khai thuế GTGT không?
hvtgroup nói: Hàng tháng phải báo cáo doanh thu trên tờ khai thuế mà họ không nhìn thấy thuế đầu ra đâu cả thì sẽ tự biết thôi! :wall: Nhấn để mở rộng...
Toggle signature Nghĩ đơn giản cho mình thanh thản Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05 5,608 23 38 Hà Nội - TP. HCM Anh ý soi thì mặc anh ấy! Miễn là hàng tháng bác kê khai thuế GTGT đều như vắt chanh là được (Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra không có hóa đơn phát sinh thì gạch chéo vào bảng kê). Thông tư 120/2003/TT-BTC cho phép điều đó bác ạ. Tôi không có doanh thu thì tại sao lại cứ bắt tôi viết hóa đơn ra cơ chứ? Có ai bắt thuế GTGT đầu ra phải lớn hơn thuế GTGT đầu vào để nộp thuế đâu?
NAMHAI nói: Như mình nói đó, nếu mấy tháng liền không nộp thuế và được khấu trừ thuế thì anh thuế không soi bạn sao được? Thực tế mình thấy đa số các Dn kg muốn rắc rối với thuế thì càng tránh được khấu trừ nhiều càng tốt. Mong được các bác chỉ giáo. Nhấn để mở rộng...
Toggle signature Nghĩ đơn giản cho mình thanh thảnQ

Quynh Huong

Trung cấp
13/9/05 107 0 0 47 Hanoi Công ty tôi cung cấp dịch vụ chuyển phát theo hình thức ghi nhận nợ, hết tháng xác định công nợ rồi mới xuất hoá đơn và thu tiền. Vì vậy việc xuất hoá đơn thường phải sang tháng sau. Như vậy có thể nói chúng tôi xuất hoá đơn không cùng thời gian với việc hoàn thành dịch vụ. tuy nhiên chúng tôi xác định và hạch toán doanh thu căn cứ trên bảng kê nợ với khách hàng. Khi hạch toán doanh thu tôi sẽ hạch toán: Nợ TK131 Có TK511 Có TK338 Và đương nhiên chi phí tôi cũng căn cứ trên hoá đơn + báo nợ để hạch toán cho phù hợp với doanh thu. Khi xuất hoá đơn đầu ra tôi hạch toán : Nợ TK338/ Có TK333 Như vậy có gì sai không vì tôi băn khoăn không biết công ty tôi có bị coi là phạm luật khi không xuất hoá đơn lúc hoàn thành dịch vụ không? (theo như các bạn nói là có???) và nếu có thì có thể cho tôi số công văn quy định về nó không? + Còn một điều nữa tôi thấy băn khoăn. Đó là tôi có nên hạch toán doanh thu khi chưa có hoá đơn vào TK3387 rồi sau đó khi xuất hoá đơn mới hạch toán 511 và 333 hay không. Mong các bạn chỉ giùm. Thanx Toggle signature :atom: "Học - Học nữa - Học mãi":wall: Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05 5,608 23 38 Hà Nội - TP. HCM
Quynh Huong nói: Như vậy có gì sai không vì tôi băn khoăn không biết công ty tôi có bị coi là phạm luật khi không xuất hoá đơn lúc hoàn thành dịch vụ không? (theo như các bạn nói là có???) và nếu có thì có thể cho tôi số công văn quy định về nó không? Nhấn để mở rộng...
Hàng hóa đang trên đường vận chuyển, đang bày bán hay đang trong kho đều phải có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc hàng hóa là hợp pháp ngay tại thời điểm kiểm tra. Bạn có thể xem ở Thông tư liên tịch 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA. Như vậy có thế nói khác đi, khi bán hàng hóa cho khách thì bạn phải viết hóa đơn ra. Tuy nhiên, bên bạn bán dịch vụ nên rất khó nhận biết dịch vụ được thực hiện như thế nào vì dịch vụ là vô hình. Bạn có thể làm như thế được.
Quynh Huong nói: + Còn một điều nữa tôi thấy băn khoăn. Đó là tôi có nên hạch toán doanh thu khi chưa có hoá đơn vào TK3387 rồi sau đó khi xuất hoá đơn mới hạch toán 511 và 333 hay không. Nhấn để mở rộng...
Khi bạn xác định doanh thu một cách chắc chắn thì bạn có thể ghi nhận trước vào TK 511, không cần qua TK 3387. Nếu chưa có hóa đơn, bạn không nên hạch toán tiền thuế GTGT vì làm gì có căn cứ để ghi nhận khoản thuế đó? Toggle signature Nghĩ đơn giản cho mình thanh thản Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT Quản lý cao cấp 28/7/05 3,711 1,390 113 51 TP.HCM
Quynh Huong nói: Và đương nhiên chi phí tôi cũng căn cứ trên hoá đơn + báo nợ để hạch toán cho phù hợp với doanh thu. Nhấn để mở rộng...
Bạn lưu ý quan điểm này nhé. Doanh thu thì bạn có thể làm như thế được nhưng chi phí thì khi nào có HĐ thì bạn mới được kê & hạch toán à nha. Đó là điều tréo nghoe mà CQ thuế của chúng ta đang áp dụng với các DN. Nếu đưa vào chi phí mà chưa có HĐ của bên bán thì coi chừng bị kết tội kê khống đó. Toggle signature Bạn có tin rằng .... những con số biết hát?!! :)
  • 1
  • 2
Tiếp 1 of 2

Đi đến trang

Tới Tiếp Last Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Similar threads

M Hạch toán kế toán tại trung tâm ngoại ngữ
  • MINA
  • 18/8/24
  • Kế toán doanh nghiệp
Trả lời 0 Lượt xem 2K Kế toán doanh nghiệp 18/8/24 MINA M A Cách thức hạch toán nuôi và bán Gia súc
  • AnhLinh123.1
  • 26/2/24
  • Kế toán doanh nghiệp
Trả lời 2 Lượt xem 2K Kế toán doanh nghiệp 28/2/24 AnhLinh123.1 A H Hạch toán và kê khai hoá đơn
  • Hằng NA
  • 15/8/23
  • Kế toán doanh nghiệp
Trả lời 7 Lượt xem 2K Kế toán doanh nghiệp 12/9/23 Hằng NA H N Hướng dẫn cách kê khai TTNDN từ việc thanh lý TSCĐ trên tờ khai quyết toán TTNDN
  • Noibuonthienxu
  • 22/3/24
  • Kế toán doanh nghiệp
Trả lời 2 Lượt xem 3K Kế toán doanh nghiệp 26/3/24 Noibuonthienxu N N HẠCH TOÁN HOÁ ĐƠN THAY THẾ VÀO NGÀY NÀO
  • Nhỏ Kế toán
  • 9/1/23
  • Kế toán doanh nghiệp
Trả lời 1 Lượt xem 1K Kế toán doanh nghiệp 9/1/23 tranbinh200780 T Chia sẻ: Facebook Email Chia sẻ Link

Xem nhiều

  • M Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
    • Started by MINA
    • 5/5/12
    • Lượt xem: 8,754,947
    Phát triển bản thân
  • M Thi công chức hải quan!
    • Started by meomalem
    • 2/5/10
    • Lượt xem: 3,407,621
    Phát triển bản thân
  • T Lập nhóm ôn thi công chức bhxh 2013
    • Started by truongvucanh
    • 29/3/13
    • Lượt xem: 2,991,233
    Phát triển bản thân
  • M Tổng hợp các nội dung liên quan đến việc thi tuyển vào ngân hàng!
    • Started by mechipchip
    • 18/7/06
    • Lượt xem: 2,909,461
    Chế độ kế toán khác
  • J Thi tuyển công chức thuế 2014
    • Started by jinna
    • 23/12/13
    • Lượt xem: 2,557,058
    Thi công chức thuế

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Share this page Chia sẻ Facebook Email Chia sẻ Link Webketoan Zalo OA Top Bottom

Từ khóa » Hạch Toán Treo Doanh Thu Chưa Xuất Hóa đơn