Kế Toán Về Cước Vận Tải Quốc Tế - Mạng Xã Hội Webketoan

Menu Menu Webketoan - Diễn đàn Kế toán Đăng nhập Đăng ký Tắt quảng cáo Menu Install the app Cài đặt
  • Trang chủ
  • Diễn đàn Bài viết mới
  • Có gì mới Bài viết mới New resources Hoạt động mới nhất
  • Resources Latest reviews
  • Kế toán Căn bản thực chiến về Logistic/Forwarder
  • Kế toán Căn Bản F&B " 2 buổi oline - tự tin bước vào nghề!
kế toán về cước vận tải quốc tế
  • Thread starter tamhuynh
  • Ngày gửi 20/1/06
  • Diễn đàn
  • THÔNG TIN CẦN BIẾT VÀ HỎI ĐÁP NGHIỆP VỤ
  • FAQ - Hỏi đáp nghiệp vụ Kế toán
  • Kế toán doanh nghiệp
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser. T

tamhuynh

Guest
19/1/06 200 0 0 46 ho chi minh chào các anh chị Mình đang làm cho cty nước ngoài chuyên về giao nhận vận tải hàng hoá Mình có trường hợp như thế này: khách hàng sẽ thanh toán tiền cước cho cty mình tại VN và cty mình sẽ xuất hoá đơn đỏ cho họ.Nhưng cước tàu trả cho hãng tàu mình sẽ yêu cầu đại lý mình ở Pháp thanh toán cho hãng tàu và đại lý đó sẽ phát hành hoá đơn lại cho công ty mình bằng tiếng Pháp ( đơn vị tiền la EURO) ( mình la trung gian mà).Vậy thuế họ có chấp nhận hoá đơn này không.Cty mình cũng trả tiền mà đại lý bên Pháp họ làm hàng dùm mình hay còn gọi la handling fee ( như công như liên hệ với người nhận hàng, giao hàng cho người nhận ...) vậy họ có thể cộng trực tiếp phí này vào hoá đơn cùng với tiền cước không ? có cách nào để thuế họ chấp nhận chi phí mà đại lý mình đã thanh toán cho hãng tảu ở nước ngoài một cách đơn giản hơn không Vì mình còn quá mới trong lĩnh vực kế toán và giao nhận vận tải, Rất mong các anh chị giúp đỡ Khóa học Quản trị dòng tiền Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT Quản lý cao cấp 28/7/05 3,705 1,386 113 51 TP.HCM Trường hợp như của bạn đã nêu chính là cước trên MBL collect / HBL prepaid. Bạn hòan tòan có thể sử dụng hóa đơn của đại lý nước ngòai thu bạn phần tiền cước chi hộ và phần handling fee họ được hưởng. Trên chứng từ gốc lưu cùng invoice của đại lý, bạn nên đính kèm cả hai MBL & HBL để chứng minh rõ khỏan cước đâu ra / đầu vào được chi trả ở đâu. Toggle signature Bạn có tin rằng .... những con số biết hát?!! :) T

tamhuynh

Guest
19/1/06 200 0 0 46 ho chi minh Chào bạn Việt Hương làm phiền bạn thêm 1 câu hỏi nữa nhé 1,Trong trường hợp cước trên master bill là prepaid và cước trên house bill la collect và mình nhờ đại lý mình thu hộ thì mình có thể phát hành hoá đơn đòi tiền đại lý đó ở nước ngoài dược không 2,Trong trường hợp đây là lô hàng chỉ định của họ và họ nhờ mình trả cước dùm họ cho hãng tàu ở VN, mình có thể đưa cả handling fee của mình vào cùng hoá đơn cước xuất cho họ được không hay là phải phát hành hoá đơn riêng với thuế suất 10% cho đại lý Mình nên định khoản như thế nào cho 2 trường hợp này nếu đại lý sẽ vả đã chuyển tiền cho cty mình ở VN.Họ có thể chuyển về cty mẹ của mình ở Hongkong được không Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT Quản lý cao cấp 28/7/05 3,705 1,386 113 51 TP.HCM
tamhuynh nói: Chào bạn Việt Hương làm phiền bạn thêm 1 câu hỏi nữa nhé 1,Trong trường hợp cước trên master bill là prepaid và cước trên house bill la collect và mình nhờ đại lý mình thu hộ thì mình có thể phát hành hoá đơn đòi tiền đại lý đó ở nước ngoài dược không 2,Trong trường hợp đây là lô hàng chỉ định của họ và họ nhờ mình trả cước dùm họ cho hãng tàu ở VN, mình có thể đưa cả handling fee của mình vào cùng hoá đơn cước xuất cho họ được không hay là phải phát hành hoá đơn riêng với thuế suất 10% cho đại lý Mình nên định khoản như thế nào cho 2 trường hợp này nếu đại lý sẽ vả đã chuyển tiền cho cty mình ở VN.Họ có thể chuyển về cty mẹ của mình ở Hongkong được không Nhấn để mở rộng...
Mình sẽ trả lời bạn theo thứ tự nhé. 1. Được. Bạn vừa ra Debit để gửi cho Đại lý ở nước ngòai vì họ không cần invoice (HĐ tài chính của VN), và vừa ra HĐ tài chính để ghi nhận doanh thu cước VTQT của lô hàng đó. Định khỏan Nợ 331-tiết khỏan ĐL thu hộ / Có 511 Khi họ chuyển tiến rồi thì Nợ 121, 122 / Có 331 2. Handling fee bạn phải phát hành HĐ riêng và trừ lùi đi 10% thuế GTGT. Nợ 331-tiết khỏan ĐL được chi hộ / Có 111, 121, 331-Hãng tàu - phần cước MBL chi hộ Có 511 - Handling fee được hưởng đã trừ lùi thuế GTGT Có 33311 - Thuế GTGT phải nộp Khi họ chuyển tiến rồi thì Nợ 121, 122 / Có 331 3. Trường hợp Cty bạn có công nợ với cty mẹ ở HKG và cán cân nợ đang nghiêng về phía bạn thì bạn có thể chỉ định cho họ chuyển thẳng tiền về HKG nhằm tiết kiệm phí ngân hàng. Tuy nhiên, bạn phải có được "Bank Slip" của họ về việc đã chuyển số tiền đó vào TK ở HKG và nhận được một thư xác nhận của HKG về việc đã nhận số tiền đó và sẽ bù trừ công nợ với bên bạn - để làm căn cứ hạch tóan & chứng từ gốc. Toggle signature Bạn có tin rằng .... những con số biết hát?!! :) T

tamhuynh

Guest
19/1/06 200 0 0 46 ho chi minh Chào bạn Việt Hương Cám ơn sự giúp đỡ của bạn rất rất nhiều nhe ! T

tamhuynh

Guest
19/1/06 200 0 0 46 ho chi minh Chào Việt Hương Mình đọc đi đọc lại những hướng dẫn của bạn nhưng có vài điều vẫn chưa hiểu lắm: Mục số 1:TK 331 là phải trả cho người bán trong khi mình phải phát hành hoá đơn cho đại lý thì mình phải định khoản Nợ 131 có 511 ? Khi họ chuyển tiền về thì ghi Nợ 112 Có 131, sao lại ghi Nợ 121/122 là đầu tư chứng khoán ngắn hạn (còn 122 thì mình không thấy trong bảng tài khoản) Trong trường hợp đại lý yêu cầu gởi hoá đơn gốc chứ không phải debit note thì mình phải làm sao? Nếu họ chấp nhận debit note thì họ sẽ chuyển tiến về theo các debit notes phát hành cho họ trong khi minh báo cáo với thuế số hoá đơn có được không? Trong trường hợp mình tránh chịu thuế VAT trên tiền handling fee, mình yêu cầu họ chuyển tiền về công ty mẹ ( vì trước đây cty mình là văn phòng đại diện, bây giờ lên công ty ma phải đóng thuế cho khoản này thì sẽ rất nhiều) Mong Việt Hương chỉ giúp.Thật lòng rất áy náy khi hỏi Việt Hương những vấn đề đơn giản như thế này Cám ơn bạn nhiều Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT Quản lý cao cấp 28/7/05 3,705 1,386 113 51 TP.HCM
tamhuynh nói: Chào Việt Hương Mình đọc đi đọc lại những hướng dẫn của bạn nhưng có vài điều vẫn chưa hiểu lắm: Mục số 1:TK 331 là phải trả cho người bán trong khi mình phải phát hành hoá đơn cho đại lý thì mình phải định khoản Nợ 131 có 511 ? Khi họ chuyển tiền về thì ghi Nợ 112 Có 131, sao lại ghi Nợ 121/122 là đầu tư chứng khoán ngắn hạn (còn 122 thì mình không thấy trong bảng tài khoản) Trong trường hợp đại lý yêu cầu gởi hoá đơn gốc chứ không phải debit note thì mình phải làm sao? Nếu họ chấp nhận debit note thì họ sẽ chuyển tiến về theo các debit notes phát hành cho họ trong khi minh báo cáo với thuế số hoá đơn có được không? Trong trường hợp mình tránh chịu thuế VAT trên tiền handling fee, mình yêu cầu họ chuyển tiền về công ty mẹ ( vì trước đây cty mình là văn phòng đại diện, bây giờ lên công ty ma phải đóng thuế cho khoản này thì sẽ rất nhiều) Mong Việt Hương chỉ giúp.Thật lòng rất áy náy khi hỏi Việt Hương những vấn đề đơn giản như thế này Cám ơn bạn nhiều Nhấn để mở rộng...
Xin lỗi vì đánh máy sót, 1121 hoặc 1122 Còn đối với đại lý, do bạn có cả khỏan thu hộ lẫn chi hộ nên có thể chỉ cần mở 01 TK 331 - tiết khỏan tên đại lý, không cần theo dõi riêng 131 và 331. Đối với nước ngòai, HĐTC hay Debit đều có giá trị ngang nhau. Nhưng vì HĐTC thì mình buộc phải viết bằng tiếng Việt nên sẽ gây phiền phức cho họ khi đọc và hiểu chúng. Chuyện "handling fee" như bạn nói đã rơi vào trường hợp giấu bớt DT và trốn thuế rồi nên mình không thể bàn tại diễn đàn. Toggle signature Bạn có tin rằng .... những con số biết hát?!! :) T

tamhuynh

Guest
19/1/06 200 0 0 46 ho chi minh Bây giờ thì mình rõ rồi Cám ơn bạn Việt Hương nhiều.1 câu hỏi cuối về vần đề này thôi Việt Hương nhe: Vì mình là công ty giao nhận (forwarding), chỉ hưởng lợi nhuận làm trung gian giữa khách hàng và hãng tàu, hoá đơn mà mình thanh toán cho hãng tàu cũng chính là giá vốn của mình, vậy mình có cần dùng TK 632 giá vốn hàng bán không? Cty mình cũng phát hành phí chứng từ cho khách hàng như phí bill of lading ...với VAT 10% .Ngươc lại mình cũng nộp phí này cho hãng tàu nhưng hoá đơn phí chứng từ của họ thường không có VAT.Mình không biết vì sao lại như thế. Vậy mình có thuế đầu ra mà không có thuế đầu vào, như vậy thì vẫn hạch toán bình thường phải không ? Cám ơn Hương.Chúc bạn và gia đình 1 năm mới nhiều niềm vui và thành công Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT Quản lý cao cấp 28/7/05 3,705 1,386 113 51 TP.HCM
tamhuynh nói: Bây giờ thì mình rõ rồi Cám ơn bạn Việt Hương nhiều.1 câu hỏi cuối về vần đề này thôi Việt Hương nhe: Vì mình là công ty giao nhận (forwarding), chỉ hưởng lợi nhuận làm trung gian giữa khách hàng và hãng tàu, hoá đơn mà mình thanh toán cho hãng tàu cũng chính là giá vốn của mình, vậy mình có cần dùng TK 632 giá vốn hàng bán không? Cty mình cũng phát hành phí chứng từ cho khách hàng như phí bill of lading ...với VAT 10% .Ngươc lại mình cũng nộp phí này cho hãng tàu nhưng hoá đơn phí chứng từ của họ thường không có VAT.Mình không biết vì sao lại như thế. Vậy mình có thuế đầu ra mà không có thuế đầu vào, như vậy thì vẫn hạch toán bình thường phải không ? Cám ơn Hương.Chúc bạn và gia đình 1 năm mới nhiều niềm vui và thành công Nhấn để mở rộng...
Dịch vụ GNVTQT chỉ cần sử dụng 03 TK 511, 632 & 642 là đủ. Hãng tàu họ thường lý giải là Vận đơn họ thu hộ hãng tàu nước ngòai nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, sau này, nếu CQ thuế làm việc rõ ràng ra thì phần DT đó phát sinh trên lãnh thổ VN nên chắc chắn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%. Lúc đó có lẽ sẽ không còn những HĐ như bạn vẫn đang nhận về. Còn về phần mình, là forwarder thì cứ đúng luật mình làm cho khỏi phiền phức về sau. Giờ bạn cứ hạch tóan như bình thường, coi như không được khấu trừ thuế đầu vào thôi. Toggle signature Bạn có tin rằng .... những con số biết hát?!! :) T

tamhuynh

Guest
19/1/06 200 0 0 46 ho chi minh Mình hiểu rồi.Cám ơn Việt Hương nhe !!! okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
13/9/06 308 0 0 43 1 bồ 2 nhà 3 bạn www.360.yahoo.com Chà! khó hiểu quá nhỉ?? Toggle signature Du Học Nhật Bản - Vừa Học Vừa Làm - Lương Tối Thiểu 1.200 /tháng K

KiềuNgân

Guest
19/6/07 3 0 0 Tp Hồ Chí Minh Kế toán đại lý giao nhận Chào bạn mình cũng có vài vấn đề thắc mắc về kế toán giao nhận , . Công ty mình là Forwarder vậy lúc mình xuất hóa đơn phí THC, DO, CFS, Cleanning cont mình ghi nhận là Nợ 1111/112 Có 511 có 33311 ( thuế nếu có) Phần cước Collect thi ghi nhận chi hộ hãng tàu Nợ 331 Có 112/111 Vậy phần cước trả tại Việt Nam thì ghi: Nợ 156 Nơ 133 có 111 Phải kg bạn? 2.Thêm nữa phần hàng xuất thì ghi nhận thế nào? Nếu có 2 truong hop: Collcet Va Prepaid? Cám ơn bạn nhiều Nếu có thể cho mình dia chi mail de tien lien lac , hoi ve nghiep vu voi O

orchidvn

Guest
11/9/04 108 0 0 Middle of nowhere
KiềuNgân nói: Chào bạn mình cũng có vài vấn đề thắc mắc về kế toán giao nhận , . Công ty mình là Forwarder vậy lúc mình xuất hóa đơn phí THC, DO, CFS, Cleanning cont mình ghi nhận là Nợ 1111/112 Có 511 có 33311 ( thuế nếu có) Phần cước Collect thi ghi nhận chi hộ hãng tàu Nợ 331 Có 112/111 Vậy phần cước trả tại Việt Nam thì ghi: Nợ 156 Nơ 133 có 111 Phải kg bạn? 2.Thêm nữa phần hàng xuất thì ghi nhận thế nào? Nếu có 2 truong hop: Collcet Va Prepaid? Cám ơn bạn nhiều Nếu có thể cho mình dia chi mail de tien lien lac , hoi ve nghiep vu voi Nhấn để mở rộng...
Mình ko hiểu câu hỏi của bạn lắm. Thật ra việc kế toán hạch toán cho đại lý vận tải ko phức tạp lắm đâu. Việc quan trọng là bạn phải xác định được khoản thu/chi đó là của mình hay là thu/chi hộ chủ tàu để từ đó mới có thể hạch toán chính xác được. Muốn vậy, kế toán hạch toán phải có sự phối hợp chặt chẽ với kế toán đại lý (bộ phận lập SOA - statement of account hàng tháng để đòi chủ tàu). Toggle signature Nếu bạn không thể nói 1 lời tử tế, thì đừng nên nói gì cả. Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT Quản lý cao cấp 28/7/05 3,705 1,386 113 51 TP.HCM
KiềuNgân nói: Chào bạn mình cũng có vài vấn đề thắc mắc về kế toán giao nhận , . Công ty mình là Forwarder vậy lúc mình xuất hóa đơn phí THC, DO, CFS, Cleanning cont mình ghi nhận là Nợ 1111/112 Có 511 có 33311 ( thuế nếu có) Nhấn để mở rộng...
Đúng
KiềuNgân nói: Phần cước Collect thi ghi nhận chi hộ hãng tàu Nợ 331 Có 112/111 Vậy phần cước trả tại Việt Nam thì ghi: Nợ 156 Nơ 133 có 111 Phải kg bạn? Nhấn để mở rộng...
Thu hộ cước thì hạch toán thẳng vào 331 (hoặc 131), đối ứng TK tiền. Còn cước chi ra, nếu là chi hộ thì cũng hạch toán tương tự thu hộ (đối ứng ngược lại thôi - vì là chi mà) Nếu cước thu là doanh thu / thì cước chi tương ứng sẽ được hạch toán vào chi phí. Trong nghề GNVT quốc tế, để đơn giản, nên dùng luôn TK 632 để hạch toán chi phí làm hàng (D/O, CFS, CP làm thủ tục HQ, VC nội địa, ...) hoặc cước đầu vào(O/F, THC, AMS, A/F,....).
KiềuNgân nói: 2.Thêm nữa phần hàng xuất thì ghi nhận thế nào? Nếu có 2 truong hop: Collect Va Prepaid? Cám ơn bạn nhiều Nếu có thể cho mình dia chi mail de tien lien lac , hoi ve nghiep vu voi Nhấn để mở rộng...
Cước xuất, nếu "Prepaid" tại VN thì chắc chắn sẽ được ghi nhận Nợ tiền hoặc công nợ / đối ứng có 511 Nếu "Collect" tại cảng đến hoặc đâu đó trên thế giới thì sẽ đối ứng Nợ 331 (hoặc 131) và có 511 Để theo dõi công nợ với đại lý nước ngoài, bạn nên chỉ dùng TK 331 - chi tiết theo tên từng đại lý kể cả các khoản thu hộ và chi hộ hoặc phải thu cho tiện. Còn nếu để muốn cho rạch ròi hai bên nợ có thì những khoản chi hộ, hoặc phải thu theo dõi bằng TK131 cũng được. Có thể liên lạc với mình qua YM vhuong1905 Toggle signature Bạn có tin rằng .... những con số biết hát?!! :) K

KiềuNgân

Guest
19/6/07 3 0 0 Tp Hồ Chí Minh Cám ơn Việt Hương nhiều nhé! Vì mình mới chuyển qua bên kế toán cho đại lý giao nhận nên những kinh nghiệm của Việt Hương rất hữu ích với mình. Nếu không phiền mình Có thể liên hệ với Việt Hương qua YM nhé, cám ơn nhiều. Àh cho mình hoi về phần thu hộ chi hộ, phần chênh lệch thì mở hóa đơn hạch toán là dthu của Cty mình, vậy hóa đơn này viết như thế nào? Thuế suất?tên kháh hàng? và khoản thuế GTGT phải nộp tính theo tỷ lệ? chứ không theo dạng những doanh nghiệp sản xuất khác. là thuế đầu ra - đầu vào = khoản thuế phải nộp? Có đúng vậy không? K

KiềuNgân

Guest
19/6/07 3 0 0 Tp Hồ Chí Minh Ah Bạn có biết Cty nào chuyên về phần mềm kế toán giao nhận không? Cho mình thông tin với! Thanks! Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Similar threads

Đ Hóa đơn điều chỉnh giảm
  • Đặng T Quyên
  • 31/5/23
  • Kế toán doanh nghiệp
Trả lời 5 Lượt xem 2K Kế toán doanh nghiệp 2/6/23 _BlueBird_ B dangnga1005 Giá Cước Vận Tải Biển Từ Việt Nam Đi Durban
  • dangnga1005
  • 28/6/24
  • Quảng cáo, rao vặt
Trả lời 0 Lượt xem 18 Quảng cáo, rao vặt 28/6/24 dangnga1005 dangnga1005 C Giá Cước Vận Chuyển Hàng Lẻ Từ Rotterdam Về Việt Nam
  • cuocvanchuyen2017
  • 26/6/24
  • Quảng cáo, rao vặt
Trả lời 0 Lượt xem 20 Quảng cáo, rao vặt 26/6/24 cuocvanchuyen2017 C tea bitter QUY TRÌNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CỦA MỘT DOANH NGHIỆP TỪ KHI THÀNH LẬP
  • tea bitter
  • 1/8/23
  • Kế toán doanh nghiệp
Trả lời 1 Lượt xem 2K Kế toán doanh nghiệp 2/8/23 tamnt07 tamnt07 smilengoc Công ty thương mại điện tử
  • smilengoc
  • 25/5/23
  • Kế toán doanh nghiệp
Trả lời 7 Lượt xem 2K Kế toán doanh nghiệp 26/7/23 Viet Huong Viet Huong Chia sẻ: Facebook Email Chia sẻ Link

Xem nhiều

  • M Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
    • Started by MINA
    • 5/5/12
    • Lượt xem: 8,696,880
    Phát triển bản thân
  • M Thi công chức hải quan!
    • Started by meomalem
    • 2/5/10
    • Lượt xem: 3,373,308
    Phát triển bản thân
  • T Lập nhóm ôn thi công chức bhxh 2013
    • Started by truongvucanh
    • 29/3/13
    • Lượt xem: 2,959,310
    Phát triển bản thân
  • M Tổng hợp các nội dung liên quan đến việc thi tuyển vào ngân hàng!
    • Started by mechipchip
    • 18/7/06
    • Lượt xem: 2,880,076
    Chế độ kế toán khác
  • J Thi tuyển công chức thuế 2014
    • Started by jinna
    • 23/12/13
    • Lượt xem: 2,524,020
    Thi công chức thuế

Liên kết

Dịch vụ kế toán Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Share this page Chia sẻ Facebook Email Chia sẻ Link Webketoan Zalo OA Top Bottom

Từ khóa » Kế Toán Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế