|
| |
| Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng. Cách thao tác - Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng).
- Lựa chọn tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn các nhà cung cấp sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Thực hiện.
Lưu ý 1. Trường hợp muốn sửa lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ có thể nhấn chọn đường link Xem chi tiết trên màn hình Kết quả đối trừ để thay đổi.  2. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó. 3. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá. Xem thêmLập đơn mua hàngLập đơn mua hàng từ đơn đặt hàngLập đơn mua hàng từ lệnh sản xuấtCập nhật tình trạng đơn mua hàngLập hợp đồng mua hàngChọn đơn mua hàngChọn đơn mua hàngChọn lệnh sản xuấtPhân bổ chiết khấuPhân bổ chi phíKhai báo hoá đơn mua hàngTrả tiền nhà cung cấpĐối trừ chứng từBỏ đối trừBù trừ công nợ |
|
|
|
|